三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
(二)政府采購支出情況
(三)國有資產(chǎn)占用情況
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金財(cái)政撥款支出決算表
八、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表
第一部分 部門基本情況
一、部門職能
烏蘭察布市人民檢察院是全市的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。烏蘭察布市人民檢察院主要任務(wù)是領(lǐng)導(dǎo)全市各旗縣市人民檢察院依法履行法律監(jiān)督職能,保證國家法律的統(tǒng)一正確實(shí)施。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況
(一)認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、自治區(qū)院的指示精神和工作部署。
(二)領(lǐng)導(dǎo)全市兩級檢察院的工作、研究部署全市檢察工作任務(wù),掌握社會治安動態(tài)、參與社會治安綜合治理工作。
(三)依法對貪污賄賂犯罪、瀆職犯罪、國家工作人員侵犯公民人身權(quán)利和民主權(quán)利的犯罪以及需要由自己直接受理的其他重大犯罪案件進(jìn)行偵查。領(lǐng)導(dǎo)全市兩級檢察院的偵查工作。
(四)對重大刑事案件和經(jīng)濟(jì)犯罪案件依法審查批捕、決定逮捕、提起公訴。領(lǐng)導(dǎo)全市兩級檢察院的偵查批捕、審查起訴工作。
(五)領(lǐng)導(dǎo)全市兩級人民檢察院開展對民事、經(jīng)濟(jì)審判和行政訴訟活動的工作。
(六)對全市各旗縣市人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力,確有錯誤的判決和裁定,依法提起抗訴。
(七)對全市各旗縣市人民檢察院在行使檢察權(quán)中作出的決定進(jìn)行審查,糾正錯誤決定。
(八)受理公民控告、申訴和檢舉,辦理刑事賠償事項(xiàng)。
(九)受理對貪污、賄賂等犯罪的舉報(bào),領(lǐng)導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的舉報(bào)工作。
(十)指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的檢察技術(shù)信息工作。
(十一)對國家機(jī)關(guān)工作人員職務(wù)犯罪預(yù)防工作進(jìn)行研究并提出職務(wù)犯罪的預(yù)防對策;負(fù)責(zé)職務(wù)犯罪預(yù)防工作的法制宣傳。
(十二)負(fù)責(zé)全市檢察機(jī)關(guān)的思想政治工作和隊(duì)伍建設(shè),協(xié)助編制部門管理檢察系統(tǒng)機(jī)構(gòu)編制工作,領(lǐng)導(dǎo)全市兩級檢察院依法管理檢察官的工作,組織指導(dǎo)全市檢查系統(tǒng)教育工作。
(十三)協(xié)同地方黨委管理和考核旗縣市檢察院檢察長、副檢察長;報(bào)請自治區(qū)檢察院檢察長的任免;報(bào)請自治區(qū)檢察院提請自治區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會決定任免分院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員;報(bào)請自治區(qū)檢察院建議自治區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會撤換旗縣市檢察院檢察長、分院檢察委員會委員、檢察員。
(十四)規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的計(jì)劃裝備工作。
(十五)負(fù)責(zé)其他應(yīng)由烏蘭察布市人民檢察院承辦的事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況
檢察院內(nèi)設(shè)處室21個,即辦公室、政治部、人事處、宣教處、偵查監(jiān)督處、公訴處、反貪污賄賂局、反瀆職侵權(quán)局、監(jiān)所檢察處、控告申訴檢察處、民事行政檢察處、職務(wù)犯罪預(yù)防局、檢察技術(shù)處、法律政策研究室、案件管理中心辦公室、監(jiān)察室、計(jì)劃財(cái)務(wù)裝備管理局、信息化建設(shè)管理處、法警支隊(duì)、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心。
第二部分 2017年度部門決算情況說明
一、關(guān)于2017年度預(yù)算執(zhí)行情況分析
2017年度收入共計(jì)3855.45萬元,其中:財(cái)政撥款收入2903.65萬元,其他收入951.80萬元,2017年初財(cái)政預(yù)算批復(fù)2432.32,增加471.33萬元,增長19.38%,主要原因:一是由于人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加所致。2017年我院支出共計(jì)3393.96萬元,其中:基本支出2985.3萬元(人員經(jīng)費(fèi)支出2609.12萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)支出376.18萬元),項(xiàng)目支出408.66萬元。
二、關(guān)于2017年度決算情況說明
(一)關(guān)于收支情況總體說明
本部門2017年度收入總計(jì)3862.92萬元,其中:本年收入合計(jì)3855.45萬元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.47萬元;支出總計(jì)3862.92萬元,其中:結(jié)余分配0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余468.96萬元。與2016年度相比,收入總計(jì)增加883.66萬元,增長29.70%;支出總計(jì)增加883.66萬元,增長29.70%。主要原因:一是主要是由于人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加所致。
(二)關(guān)于2017年度收入決算情況說明
本部門2017年度收入合計(jì)3855.45萬元,其中:財(cái)政撥款收入2903.65萬元,占75.30%;其他收入951.80萬元,占24.70%。
(三)關(guān)于2017年度支出決算情況說明
本部門2017年度支出合計(jì)3393.96萬元,其中:基本支出2,985.30萬元,占88.00%;項(xiàng)目支出408.66萬元,占12.00%;
(四)關(guān)于2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2910.09萬元,其中:年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.44萬元;支出總計(jì)2910.09萬元,其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余460.42萬元。與2016年度相比,收入減少68.14萬元,下降2.30%;支出減少68.14萬元,下降-2.30%。主要原因:一是由于2017年執(zhí)行率下降導(dǎo)致。
(五)關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)2449.67萬元,其中:基本支出2041.02萬元,占60.10%;項(xiàng)目支出408.66萬元,占16.70%。
(六)關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2041.01萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1665.49萬元,主要包括:基本工資594.8萬元、津貼補(bǔ)貼760.69萬元、獎金44.96萬元、醫(yī)療費(fèi)107.29萬元、住房公積金125.9萬元、采暖補(bǔ)貼31.04萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.81萬元,較上年減少393.74萬元,主要原因是:2017年我院離退休人員經(jīng)費(fèi)由當(dāng)?shù)刎?cái)政局負(fù)擔(dān);公用經(jīng)費(fèi)375.52萬元,主要包括:辦公費(fèi)43.44萬元、印刷費(fèi)5萬元、水費(fèi)3萬元、電費(fèi)9.16萬元、郵電費(fèi)0.5萬元、取暖費(fèi)26.3萬元、差旅費(fèi)30.57萬元、維修(護(hù))費(fèi)29.84萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.58萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.97萬元、勞務(wù)費(fèi)32.48萬元、工會經(jīng)費(fèi)24.66萬元、福利費(fèi)36.46萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.31萬元、其他交通費(fèi)用107.39萬元、辦公設(shè)備購置3.1萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新2.78萬元,較上年增加134.39萬元,主要原因是:由于2017年執(zhí)行率上升導(dǎo)致。
(七)關(guān)于2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
本部門2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為67.00萬元,支出決算為66.24萬元,完成預(yù)算的98.90%,其中:公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為64.27萬元,完成預(yù)算的98.90%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.97萬元,完成預(yù)算的98.50%。2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異情況的原因:我院“三公”經(jīng)費(fèi)控制在年初預(yù)算內(nèi)。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
本部門2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出66.24萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出64.27萬元,占97.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出1.97萬元,占3.00%。具體情況如下:
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出64.27萬元。其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出64.27萬元,用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)等支出,車均運(yùn)維費(fèi)4.30萬元,較上年增加1.99萬元,主要原因是辦案量增加,辦案用車使用率增加,財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為15輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出1.97萬元。其中:國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)1.97萬元,接待50批次,共接待400人次。主要用于我院公務(wù)接待支出。
三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出375.53萬元,比2016年增加134.40萬元,增長55.70%。主要原因是:由于2017年執(zhí)行率上升導(dǎo)致。
(二)政府采購支出情況
本部門2017年度財(cái)政性資金政府采購支出總額24.60萬元,其中:政府采購貨物支出24.60萬元,比2016年減少232.46萬元,降低90.40%,主要原因是:2017年我院政府采購項(xiàng)目減少所致。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,本部門共有車輛15輛,其中,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛,比2016年減少1.00輛,主要原因是:2017年我院因車改無償劃撥一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;特種專業(yè)技術(shù)用車3輛,比2016年增加(減少)0.00輛,主要原因是:2017年我院特種專業(yè)技術(shù)用車無變化。單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備2臺(套),主要是自偵設(shè)備及業(yè)務(wù)專用設(shè)備,比2016年增加(減少)0.00臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
按照預(yù)算績效管理要求,我院對2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理,編制了項(xiàng)目支出年度績效目標(biāo)及中期績效目標(biāo)。
第三部分 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(四)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(五)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(六)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(七)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(八)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(九)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十一)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十二)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十三)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:劉冉冉 聯(lián)系電話:0474-8985495